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企业所得税汇算清缴与涉税风险管控

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企业所得税汇算清缴与涉税风险管控
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企业所得税汇算清缴与涉税风险管控课程,帮助了解在新的征管体制下,2018年度企业所得税汇算清缴处在什么样的税收环境中,环境给我们带来了怎样的变化与风险,我们应该如何适应新的征管环境与提前规避防范风险,2018年度企业所得税又有哪些新政策、新变化,有哪些重点、要点和风险点。
企业所得税汇算清缴涉税风险税收政策

企业所得税汇算清缴与涉税风险管控课程特色与背景

  年终活动:年终活动期间办理或续办会员赠送精美礼品
  近年来,税收新政频出,政府不断出台减税降?#35757;?#25919;策,鼓励支持企业发展。2019年是国税地税征管体制改革?#38498;螅?#26032;税务机构正式运行的第一年。在新的征管体制下,2018年度企业所得税
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年终税务安排及汇算清缴核心高风险事项把控  福州 2019/12/19(2天)

年终税务安排及汇算清缴核心高风险事项把控课程,旨在详细梳理 2019年那些影响企业的重要税收政策,教会企业如何正确认识并合理运用;幵审时度势,提前做好企业所得税纳税调整,实施恰当的纳税规划,为企业创造节税的价值;深入分析企业所得税纳税调整项目,杜绝税会差异。

企业年?#31449;?#31639;与所得税调整技巧  广州 2019/12/20(1天)

企业年?#31449;?#31639;与所得税调整技巧培训,结合企业所得税和会计核算之间的差异,结合最新的企业所得税政策要求,辅导企业如何协调会计和企业所得税之间的关系,在年终结账中如何发现常见的企业所得税纳税风险,如何进行适当的调整避免税务风险,控制税务成本。

减税降费背景下的汇算清缴规划  杭州 2019/12/21(2天)

减税降费背景下的汇算清缴规划课程,旨在内容讲解2019年新税制+新机遇+新风险+新思维;2019年对纳税人产生普遍影响的新税收政策及运用规划;如何做好企业所得税汇算清缴工作;年终会计试决算与汇缴的规划防控与税负安排;所得税收入确认的规划与风险防控;?#20160;?#22788;理的税务规划与风险防控。

汇算清缴
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2019企业年终财税雷区排查、财务安全构建与汇算清缴布局、核心高风险事项把控  广州 2019/12/12(2天)

2019企业年终财税雷区排查、财务安全构建与汇算清缴布局、核心高风险事项把控课程,旨在详细分析2019年增值税、所得税、社保等减税降?#35757;?#28909;点内容,带给您当前财税改革最前沿的信息,以对2019年及?#38498;?#30340;财税改革 方向有明确的方向?#26657;?#36805;速打开财税分析思路,明确企业的风险与税收红利,以采取?#34892;?#30340;应对策略,让您在财税决策中成为重要角色。

年终税务安排及汇算清缴核心高风险事项把控  福州 2019/12/19(2天)

年终税务安排及汇算清缴核心高风险事项把控课程,旨在详细梳理 2019年那些影响企业的重要税收政策,教会企业如何正确认识并合理运用;幵审时度势,提前做好企业所得税纳税调整,实施恰当的纳税规划,为企业创造节税的价值;深入分析企业所得税纳税调整项目,杜绝税会差异。

减税降费背景下的汇算清缴规划  杭州 2019/12/21(2天)

减税降费背景下的汇算清缴规划课程,旨在内容讲解2019年新税制+新机遇+新风险+新思维;2019年对纳税人产生普遍影响的新税收政策及运用规划;如何做好企业所得税汇算清缴工作;年终会计试决算与汇缴的规划防控与税负安排;所得税收入确认的规划与风险防控;?#20160;?#22788;理的税务规划与风险防控。

处在什么样的税收环境中,环境给我们带来了怎样的变化与风险,我们应该如何适应新的征管环境与提前规避防范风险,2018年度企业所得税又有哪些新政策、新变化,有哪些重点、要点和风险点,都是我们亟待了解的内容。

课程大纲

第一讲:税收政策
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企业股权交易、并购重组的税务处理与筹划  杭州 2019/11/22(2天)

企业股权交易、并购重组的税务处理与筹划课程,旨在通过上市公司实际案例进行展示;帮助学员准确把握这些政策,防范企业?#20160;?#37325;组中的税收风险;通过详尽的案例解析使大家掌握操作技巧和办理程序,国有企业应该如何在混合所有制改造中用好?#20160;?#32929;权)划转的税收政策,民营企业又如何用好用足国家给予的这个特殊税收优惠政策最好重组中的税收筹划。

年终税务安排及汇算清缴核心高风险事项把控  福州 2019/12/19(2天)

年终税务安排及汇算清缴核心高风险事项把控课程,旨在详细梳理 2019年那些影响企业的重要税收政策,教会企业如何正确认识并合理运用;幵审时度势,提前做好企业所得税纳税调整,实施恰当的纳税规划,为企业创造节税的价值;深入分析企业所得税纳税调整项目,杜绝税会差异。

减税降费背景下的汇算清缴规划  杭州 2019/12/21(2天)

减税降费背景下的汇算清缴规划课程,旨在内容讲解2019年新税制+新机遇+新风险+新思维;2019年对纳税人产生普遍影响的新税收政策及运用规划;如何做好企业所得税汇算清缴工作;年终会计试决算与汇缴的规划防控与税负安排;所得税收入确认的规划与风险防控;?#20160;?#22788;理的税务规划与风险防控。

改革背景解读
一、近年来税收政策改革概述
1.改革关键词
2.两会后最新税收政策动态
3.下一步税收政策改革研判
二、企业应对之策
热点分析:企业如何应对并把握税收政策改革背后的趋势?
第二讲:企业所得税汇算清缴必备常识
一、什么是企业所得税汇算清缴
1.企业所得税汇算清缴的定义
2.企业所得税汇算清缴的主体
课堂讨论:哪些类型企业不需要做年度汇算清缴?
3.企业所得税汇算清缴的时限
二、为什么要进行汇算清缴
1.法定义务
2.税会差异
案例分析:应纳税所得额与会计利润的区别
第三讲:收入事项
一、收入总额
1.收入总额的组成及分类
2.收入确认的原则
3.收入确认的时间点处理风险
1)会计、增值税、企业所得税关于收入?#33539;?#26102;间点的差异处理
课堂讨论:实务中,开票时间、收款时间、入账时间如何把控?
4.特殊收入确认的涉税风险
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税务管理与筹划  郑州 2019/11/12(2天)

税务管理与筹划课程,旨在帮助剖析企业不同生命周期各个环节要点中的纳税处理和涉税风险;?#24433;?#20363;出发,了解纳税筹划对企业经营的发展的重要作用和影响;梳理企业经营全过程,把握企业生命周期的发展特征;清楚即使是在最终退出环节,能够企业是否能够全身而退,税务因素是至关重要。

经济合同涉税风险与纳税筹划  广州 2019/11/19(1天)

经济合同涉税风险与纳税筹划培训,内容主要有通用合同涉税条款风险分析与筹划应对,各类合同涉税条款风险分析与筹划应对,合同涉税条款在税收筹划案例中的实际运用等,旨在使学员掌?#31449;?#27982;合同涉税风险与纳税筹划技能。

减税降费与税制变革新时代下的建筑企业: 合同涉税管理、用工模?#32564;?#21450;的个税社保管理与挂靠工程的财税处理解析  郑州 2019/11/21(2天)

合同涉税管理、用工模?#32564;?#21450;的个税社保管理与挂靠工程的财税处理解析课程,旨在将着重讲述建筑企业用工模式中的个税和社保风险,对挂靠工程、联合体投标工程的财税风险深入解析,力求最大限度降低财务人员职业风险和企业涉税风险,适合建筑企业高管人员、财务人员、造价经营人员、物?#20160;?#36141;人员学习。

2019房地产企业全价值链涉税事项疑难处理与操作实务专题  广州 2019/11/29(2天)

2019房地产企业全价值链涉税事项疑难处理与操作实务专题课程,旨在为切实解决房地产企业营改增后涉税事项疑难问题,应对开发流程的复?#26377;?#19982;会计核算的特殊性,消除未知税收风险,“立体式”解读营改增以来财税人员遇到的疑难问题,辅以风险防控与纳税筹划技巧,为房企落实筹划方案、规避涉税风险、全面降低税负提供帮助。

案例分析?#20309;?#32422;金、赔偿金的涉税处理
案例分析:跨期收取的租金、利息和特许权收入的涉税处理
案例分析:一次性收取会员的涉税处理
案例分析:代扣代缴、代收代缴、委托代征各项税费返还的?#20013;训?#28041;税处理
案例分析?#20309;?#27861;偿付的应付款项的涉税处理
案例分析:投资企业从被投资企业撤回或减少投资的涉税处理
二、不征税收入
1.不征税收入的分类及政策依据
2.不征税收入涉税风险管控要点
案例分析:软件生产企业增值税即征即退的税款的处理
案例分析:取得的社会保险补贴和岗位用工补贴处理
三、免税收入
1.免税收入的分类及政策依据
2.免税收入涉税风险管控要点
案例分析:从合伙企业分得的投资收益是否可做免税收入处理?
案例分析:小微企业免征的增值税,是否需要缴纳企业所得税?
第四讲:扣除事项
一、扣除原则和范围
1.税前扣除遵循的原则
2.?#21152;?#31246;前扣除的范围
风险防范:税前扣除应注意的“三大纪律”
二、扣除项目及标准
1.扣除项目及标准总结
工具演示:2018年度企业所得税税前扣除项目及标准汇编表(厦门版)
2.扣除项目类新变化--扩围
1)进一步支持社会保险保障事业
2)公益性捐赠支出可以税前结转扣除
3)所?#34892;?#19994;职工教育经费扣除标准从工?#39318;?#39069;的2.5%提高到8%
4)进一步加大新购固定?#20160;?#31246;前扣除力度
5)广告费和业务宣传费支出的扣除标?#21152;?#21464;化
6)创业投资企业优惠推广至全国
7)委托境外进行研发活动所发生的费用可扣除
案例分析?#26477;?#33410;工、临时工工?#25163;?#20986;的涉税处理
案例分析:职工解除?#25237;?#21512;同支付的一次性补偿金的涉税处理
案例分析?#21644;?#19968;给员工体检费用的涉税处理
案例分析:组织企业职工外出旅游的涉税处理
案例分析:企业为职工发放的通讯费、交通补贴的涉税处理
案例分析:取暖费、防暑降?#36335;训?#28041;税处理
案例分析?#20309;?#32844;工提供住宿发生的租金的涉税处理
案例分析:企业?#31243;?#32463;?#35757;?#28041;税处理
案例分析:企业发生的借款利息的涉税处理
案例分析:商场“预付卡”发票的涉税处理
三、扣除?#23616;?#26032;规
1.扣除?#23616;?#26032;规及应用
案例分析:企业丢失增值税发票如何进行税前扣除
案例分析:支付给无法开具发票的非法人单位的费用能否凭收据扣除
案例分析:企业因侵权赔付可否凭法院判决、收付款?#23616;?#22312;税前扣除
四、不得扣除项目
1.不得税前扣除的支出项目
案例分析:企业名下车辆的违章缴纳罚款能否扣除
案例分析:?#20013;?#36153;及佣金支出的涉税处理
第五讲:优惠事项
一、新规速递
1.部分企业亏损结转年限延长
2.研发费用加计扣除比例提高
3.小型微利企业?#19978;?#21463;的政策优惠力度加大
4.安全生产专用设备目录调整
5.境外投?#25910;?#21462;得分配利润暂不征收预提所得税扩围
二、小微企业税收优惠政策解读及应用
1.政策深度解读
2.节税应用
风险防范:优惠政策首次实行超额累进税率
课后思考:高新?#38469;?#20225;业是否应该选用小微企业税收优惠
第六讲:征管服务
一、新规速递
1.非营利组织免税资格认定出新规
2.集成电路生产企业认定范围扩大
3.小型微利企业?#19978;?#21463;的政策优惠力度加大
4.简化报送?#20160;?#25439;失相关资料
5.简化年度汇算清缴申报表
二、汇算清缴应报送的资料及流程
三、申报表的主要变化及填写
1.年度纳税申报表的主要变化
2.填写要点及注意事项
工具演示:2018年度企业所得税年度纳税申报表(A类)填写
课程要点总结、现场答疑解惑

课程主讲

  刘老师:财税科班出身,从事财税?#23548;?#21313;余年,在企业财务核算与分析、税收筹划与风险应对、成本管控、?#24230;謐什?#30053;?#30830;?#38754;积累了丰富的实战及培训经验。每年为各类企业制定财税风险防控体?#23548;?#19987;项节税服务,指导解决企业各类财税问题,提高企业管理者和经营者的财税理念,累?#21697;?#21153;企业超过1000家,涉及金额超10亿元。财税实战培训8年,受邀为厦门大学、厦门华厦学院、漳州理工职业学院、亚信金融、铸远科技、和稷工业、誉颁集团、人人乐超市、兴业银行等多家企业进行财税培训,受到一致好评。年均授课超过100场,累计受训学?#32972;?#36807;10万人次。

课程对象

本期培训内容适应房地产企业及建筑业财务总监、财务高管、财务经理、会计等各专业人员。
备  注
课程费用:2980元/人(含中餐)食宿费用自理,会务组代办,标间(单间)280元/天(含双早),午餐60元/人。

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  • 网上填写报名表 -> 书面确认并缴费 -> 参加培训
  • 咨询?#35748;擼?/li>
  • 深圳 0755-26063246   26063236
  • 上海 021-51879301    ?#26412;?/font> 18910826048、010-51651498
  • 报名传真:
  • 深圳 0755-61624059    上海 021-51686940    ?#26412;?/font> 010-58043505
  • 电子?#22987;?/li>
  • kf#cnbm.net.cn    fy1288#vip.163.com(发?#22987;?#26102;请将#改为@)
课程主题:
企业所得税汇算清缴与涉税风险管控
课程编号:296688 
*开课计划:
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*参加人数:
其他人员:
   
   
   
   
   
   
   
*单位名称:
通信地?#32602;?/td>
备注:
(如多人报名、需代订?#39057;?#31561;补充信息请填写到备注?#31119;?/td>
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